12 segunda 30/04/2024

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Quién Evalúa el sistema de control interno en la SAE?
A. La Contraloría General de la República
B. La Oficina de Control Interno
C. La Revisoría Fiscal
D. Todas las anteriores

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

La Dimensión Siete (7) de MIPG , correponde a:
A. Direccionamiento Estratégico y Planeació
B. Gestión de Riesgos
C. Control Interno
D. Planes de Mejoramiento

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Una Auditoría Interna de Gestión, finaliza cuando:
A. Se comunican los resultados preliminares a los Auditados.
B. Se realiza la mesa de cierre
C. Hasta que las acciones con implementadas
D. Con la entrega del informe final

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Quién es el responsable de la formulación de los Planes de Mejoramiento, resultado de las auditorias de entes de control e internas?
A. Control Interno
B. El Presidente de la SAE
C. El Líder del proceso
D. La Dirección de Planeación y Prospectiva

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

La Oficina de Control Interno lleva a cabo actividades de acompañamiento y formula recomendaciones en virtud del rol de:
A. Enfoque hacia la Prevención
B. Liderazgo Estratégico
C. Evaluación y Seguimiento
D. Rol de Relación con Entes de Control

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

A que corresponde el siguiente enunciado: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico
A. Plan de Acción Institucional
B. Plan de Mejoramiento
C. Plan Anual de Auditoría Interna
D. Informe de Auditoria

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Cuál área realiza las Auditorías Internas de gestión en la entidad?
A. La Dirección de Planeación y Prospectiva
B. La Oficina de Control Interno
C. La Contraloría General de la República
D. La Revisoría Fiscal

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