
Metodología de Auditoría
Authored by Mayra Bernal
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
La afirmación: "Brindar servicios de aseguramiento y consulta Independientes y objetivos concebidos para agregar valor y mejorar las operaciones de la Compañía", para Positiva corresponde a:
a. El alcance de la función de Auditoría Interna
b. La misión de la Oficina de Control Interno
c. La visión de la Oficina de Control Interno
d. El objetivo del control interno
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 4 pts
La misión, la visión y el alcance de la actividad de auditoría en Positiva se encuentran establecidos en:
a. La herramienta de Auditoria CORE
b. El estatuto de auditoría de Positiva
c. El plan de auditoría de Positiva
d. Los programas de auditoría formulados por la OCI
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 4 pts
Según el artículo 12 de la Ley 87 de 1993: El asesor, coordinador, auditor Interno o quien haga sus veces puede participar en los procedimientos administrativos de la entidad a través de autorizaciones y refrendaciones. Lo anterior es:
a. Verdadero
b. Falso
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 4 pts
Son componentes de un control:
a. Responsable, área, evidencia, causa y consecuencia
b. Responsable, frecuencia, que, como, evidencia
c. Frecuencia, que, como, donde, evidencia
d. Tipo, evidencia, naturaleza, responsable, procedimiento
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 5 pts
Un auditor debe:
a. Ser autoritario, mantener el respeto por los auditados, hacer prevalecer su opinión personal
b. Auditar los procesos y las personas, generar observaciones sin la evidencia suficiente
c. Mantener la independencia, la comunicación asertiva el respeto y la empatía con los auditados
d. Mantener la comunicación asertiva, generar observaciones desde su opinión personal e imponer las recomendaciones teniendo en cuenta el rol de tercera linea
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 4 pts
La definición: Procedimientos para obtener evidencia sobre el diseño, implementación y efectividad de los controles de cumplimiento establecidos para la prevención, detección y corrección de irregularidades y deficiencias de control interno", corresponde a:
a. Pruebas de control
b. Pruebas de auditoría interna
c. Procedimiento de cumplimiento
d. Pruebas analíticas
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 3 pts
Para la construcción de un programa de auditoría, se recomienda:
a. Determinar el objetivo
b. Entender el requerimiento normativo y/o control
c. Establecer el requerimiento de información (suficiente y con propósito)
d. Todas las anteriores
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